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工程管理人员廉洁风险点及防范措施范文(优选推荐⑨篇)-爱游戏全站app官网入口

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廉政风险是指党员干部在执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。以下是小编收集整理的工程管理人员廉洁风险点及防范措施范文(优选推荐⑨篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

【篇1】工程管理人员廉洁风险点及防范措施

  【摘要】开展廉洁风险防控工作,对于加强反腐倡廉制度建设,强化领导人员教育管理,推动惩防体系建设融入生产经营管理,提高企业反腐倡廉建设科学化水平具有重要意义。文章从电信企业的情况入手,归纳梳理国有企业廉洁风险的重点领域和主要表现,研究分析廉洁风险存在的原因,探索提出加强廉洁风险防控管理的对策和建议。

  【关键词】国有企业廉洁风险防控

  廉洁风险防控工作是国有企业反腐倡廉工作新的探索和实践,是推进企业惩防体系建设的有效手段。开展廉洁风险防控工作,对于加强反腐倡廉制度建设,强化领导人员教育管理,推动惩防体系建设融入生产经营,提高企业反腐倡廉建设科学化水平具有十分重要的意义。文章从电信企业情况入手,归纳梳理国有企业廉洁风险的重点领域和主要表现,研究分析廉洁风险存在的原因,探索提出国有企业加强廉洁风险防控管理的对策和建议。

  国有企业廉洁风险的重点领域

  从近年来企业发生的违纪违法案件情况看,工程建设、资产处置、运营维护、项目采购和业务合作等领域违纪违法问题易发多发,是廉洁风险防控的重点领域。以电信企业为例,廉洁风险在重点领域的主要表现有:

  工程建设领域。有的单位制度缺失,更新、修订不及时,一些制度缺乏时效性。有的项目前期管理比较混乱,存在先建后批,先竣工后立项,设计批复先于设计完成,立项、设计批复、实际施工不相一致等流程倒置问题,流程之间衔接和制约程度不够。有的项目实施过程管理不严、监控力度不够,供应商管理随意,工程现场随工力量不足,工程验收不够规范,资产交付审核不严,相关部门之间没有形成工作合力。有的监管缺位或存在空白点,对监理公司人员缺少定期评价和日常监督,监察部门在一些关键环节缺乏有效的监督手段等。

  资产处置领域。有的资产处置没有实行有效的审批监督,资产报废清单无业务部门确认;有的资产评估不实,存在资产低估或高估的问题;有的资产处置时没有履行招标程序,存在随意处理的问题;有的对正常报废的资产未进行统一回收、处置;有的对资产的增减变动账务处理不及时,产生账实不符的问题;有的资产处置档案管理不规范等。

  运营维护领域。在代理商管理方面,有的代理协议管理混乱,代理商资料不全不准,代理商户头混用;有的代理协议不规范,对代理商的考核不严格等。在佣金管理方面,有的代理佣金支付不及时,佣金计提和支付依据不充分;有的代理佣金政策的前评估和后评价制度执行不到位,代理商的佣金及补贴政策效益较差;有的佣金发票缺失,存在其他费用列支代理佣金的问题;有的佣金手工计算和代理商管理无系统支撑等。在代维管理方面,有的对代维单位的现场抽查量不足,造成代维考核不能全面反映维护水平;有的现场自动检测手段少、运维人员配备不足,存在维护量复核不到位的风险等。

  项目采购领域。有的采购需求计划缺乏预见性和严肃性,临时性、应急性采购项目多;有的采购制度和程序不够科学严谨,采购过程缺乏相互制约;有的对供应商管理不科学,评价机制不够完善,没有形成优胜劣汰的竞争机制;由于采购谈判、招标工作受通信行业的特殊性、网上设备使用的专一性和不可替代性等因素限制,一些项目难以实施公开招标,多采用邀请招标或竞争性谈判等形式,不利于降低采购成本,甚至可能产生“暗箱操作”,引发违法犯罪问题。

  业务合作领域。有的业务流程还不够规范,存在着管理漏洞;有的合作业务结算数据不准确或结算数据不能及时传送到位,存在业务结算和成本支付异常的风险。随着互联网的飞速发展和推广模式的不断创新,增值爱游戏全站app官网入口的业务范围和合作领域不断拓展,监督管控难度不断增大;由于大部分增值业务具有创新型的特征,分管人员对于合作结果有重要影响,可能成为爱游戏官网登录入口的合作伙伴讨好的目标,存在着权力寻租的风险。

  国有企业廉洁风险的原因

  从电信企业情况看,存在廉洁风险的主要原因有以下几个方面:

  一是电信企业全程全网,点多面广,管理链条比较长,经营管理关键环节多;资金技术密集,技术更新换代快,物资设备采购频繁,采购金额巨大;在国有资产构成上,固定资产占较大比重;劳动力、知识密集,人员构成复杂,队伍年轻,人员分散。基于以上特点,反腐倡廉教育覆盖、制度管控、监督制约面临诸多挑战,廉洁风险点多、防控难度大。

  二是电信企业专业性强,分工很细,各级领导和管理岗位都拥有一定的经营决策权和业务处置权,且相对集中;同时,由于电信行业产业链长,且电信企业处于价值链的上游,对外合作领域广泛,成为一些不法合作商诱惑渗透和腐蚀拉拢的主攻方向。各级领导和关键岗位人员面对各种诱惑,一旦思想滑坡、意志脆弱,就容易发生违纪违法问题。

  三是随着4g和全业务经营的深入推进,信息技术在社会各个领域的应用不断深化,我国的电信行业已跨入移动互联网时代,各种新技术、新业务、新应用层出不穷,商业模式不断创新,但管理制度和内控机制的完善具有一定的滞后性,企业内部权力监督制约机制的建立健全还需要一个长期的过程。

  四是由于当前电信行业结构失衡的问题仍然存在,市场竞争日益加剧,经营压力持续加大,市场营销部门一旦与客户签约,或建设部门进入拟建区域后,都希望尽快开工建设并在最短时间内投产,但业务需求、网络资源与人力资源之间的矛盾又十分突出。受到市场竞争和客户导向要求的影响,制度和流程执行时的规范性经常会受到质疑和冲击,成为个别部门和人员不落实制度的借口,从而产生廉洁风险。

【篇2】工程管理人员廉洁风险点及防范措施

  各位领导、同事们大家好!

  今天能在此发言,本人非常荣幸,下面我就结合我的岗位职责,联系自身工作实际,浅谈党风廉政建设的风险点和防控措施,不妥之处请大家批评指正。

  一、存在的风险点有

  1.随意乱用公章;

  表现形式:公章管理不当被盗用盗印,造成不良后果;不严格按制度审核用印,造成失误;主观随意用印,造成失误。

  2.利用采购办公用品之机乱开发票;

  表现形式:巧立名目,虚开发票。

  3.随意采购,乱发办公用品;

  表现形式:指定进货渠道,暗中收受回扣。

  4.来文来电处理不及时、失误或不到位;

  表现形式:来电办理不及时,失误或不到位导致工作延误或工作失误;收发文不及时,办理失误或不规范,导致工作延误、失误。

  5.公车私用,虚报公车维修项目和费用;

  表现形式:私自调用公车办理私事,虚报维修费用,收受回扣。

  二、防控措施

  1.首先要筑牢思想上的一条防线

  思想是行动的先导。思想滑坡是最危险的滑坡,信念动摇是最根本的动摇。我认为要始终保持公仆意识,从根本上构建预防腐败的防火墙,用规章制度约束才能更好的规避风险。如:在随意乱用公章风险点,建立健全了印章、档案管理制度,增强责任意识和安全防范意识,做到了没有相关的责任领导或主要领导签字同意,不加盖公章,不开具证明,不予调阅档案,所有盖章文件、证明存档留底,作为备查资料;在公车私用,虚报公车维修项目和费用风险点:落实车辆管理规定,非我镇专职驾驶员其他人员一律不许驾驶公务用车,严格执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度,实行车辆定点维修和事前报告审批制度,严格审批程序。

  2.要守住廉洁自律的底线

  个人所有的言行必须严格在纪律和法律的范围内活动,这是领导干部由量变走向质变的临界点,是廉洁自律的底线。因此必须要坚守这条底线,不滥权、不贪财、不败德。如:利用采购办公用品之机乱开发票和随意采购,乱发办公用品风险点,我严格执行和遵守集中采购相关规定和询价制度,严格报销程序和审批手续,在采购办公用品时货比三家,选取质量一样的情况下,购买价格最低的办公用品,采购前,填写采购审批单,经领导签字同意后再进行购买,并制作了办公用品发放清单定了表,做到采购物品明,去向清。时刻牢记身份和责任,任何时候、任何场合、任何情况都不越法律的底线。

  3.竭尽全力求实效

  有的人认为工作日每天上好班,能做完上级交办的工作就行了,质量如何、水平高低没有追求。好多工作主动性不强,缺乏一种紧迫感与责任感。我认为要扎扎实实履行好自己的岗位职责,养成自觉的良好习惯,做到经常化,制度化,切实增强责任心,针对工作的重要性和实效性做好本职工作。如:来文来电处理不及时、失误或不到位,提高个人素质,对收发文的“草拟、签发、校对、用印、登记、分发”等过程和环节严格把关,确保文件的规范性和权威性;来电记录清晰,来电单位,来电人,通知事项,实效节点,注意事项等,并第一时间汇报领导,抓好落实。

  通过这次廉政风险点防范的交流发言,我充分认识到岗位存在风险但及防控措施,在今后的工作、生活中努力克服自身存在的问题和不足,严格按照防控措施做好自身工作,按照落实党风廉政具体要求来审视自己、规范自己、严格要求自己。从每一件小事做起,从每一个细节做起,以更高的标准,更严的要求,更踏实的工作作风切实做好每项工作。我的发言结束。

【篇3】工程管理人员廉洁风险点及防范措施

  廉洁风险防控工作是国有企业反腐倡廉工作新的探索和实践,是推进企业惩防体系建设的有效手段。开展廉洁风险防控工作,对于加强反腐倡廉制度建设,强化领导人员教育管理,推动惩防体系建设融入生产经营,提高企业反腐倡廉建设科学化水平具有十分重要的意义。文章从电信企业情况入手,归纳梳理国有企业廉洁风险的重点领域和主要表现,研究分析廉洁风险存在的原因,探索提出国有企业加强廉洁风险防控管理的对策和建议。

  国有企业廉洁风险的重点领域

  从近年来企业发生的违纪违法案件情况看,工程建设、资产处置、运营维护、项目采购和业务合作等领域违纪违法问题易发多发,是廉洁风险防控的重点领域。以电信企业为例,廉洁风险在重点领域的主要表现有:

  工程建设领域。有的单位制度缺失,更新、修订不及时,一些制度缺乏时效性。有的项目前期管理比较混乱,存在先建后批,先竣工后立项,设计批复先于设计完成,立项、设计批复、实际施工不相一致等流程倒置问题,流程之间衔接和制约程度不够。有的项目实施过程管理不严、监控力度不够,供应商管理随意,工程现场随工力量不足,工程验收不够规范,资产交付审核不严,相关部门之间没有形成工作合力。有的监管缺位或存在空白点,对监理公司人员缺少定期评价和日常监督,监察部门在一些关键环节缺乏有效的监督手段等。

  资产处置领域。有的资产处置没有实行有效的审批监督,资产报废清单无业务部门确认;有的资产评估不实,存在资产低估或高估的问题;有的资产处置时没有履行招标程序,存在随意处理的问题;有的对正常报废的资产未进行统一回收、处置;有的对资产的增减变动账务处理不及时,产生账实不符的问题;有的资产处置档案管理不规范等。

  运营维护领域。在代理商管理方面,有的代理协议管理混乱,代理商资料不全不准,代理商户头混用;有的代理协议不规范,对代理商的考核不严格等。在佣金管理方面,有的代理佣金支付不及时,佣金计提和支付依据不充分;有的代理佣金政策的前评估和后评价制度执行不到位,代理商的佣金及补贴政策效益较差;有的佣金发票缺失,存在其他费用列支代理佣金的问题;有的佣金手工计算和代理商管理无系统支撑等。在代维管理方面,有的对代维单位的现场抽查量不足,造成代维考核不能全面反映维护水平;有的现场自动检测手段少、运维人员配备不足,存在维护量复核不到位的风险等。

  项目采购领域。有的采购需求计划缺乏预见性和严肃性,临时性、应急性采购项目多;有的采购制度和程序不够科学严谨,采购过程缺乏相互制约;有的对供应商管理不科学,评价机制不够完善,没有形成优胜劣汰的竞争机制;由于采购谈判、招标工作受通信行业的特殊性、网上设备使用的专一性和不可替代性等因素限制,一些项目难以实施公开招标,多采用邀请招标或竞争性谈判等形式,不利于降低采购成本,甚至可能产生“暗箱操作”,引发违法犯罪问题。

  业务合作领域。有的业务流程还不够规范,存在着管理漏洞;有的合作业务结算数据不准确或结算数据不能及时传送到位,存在业务结算和成本支付异常的风险。随着互联网的飞速发展和推广模式的不断创新,增值爱游戏全站app官网入口的业务范围和合作领域不断拓展,监督管控难度不断增大;由于大部分增值业务具有创新型的特征,分管人员对于合作结果有重要影响,可能成为爱游戏官网登录入口的合作伙伴讨好的目标,存在着权力寻租的风险。

  国有企业廉洁风险的原因

  从电信企业情况看,存在廉洁风险的主要原因有以下几个方面:

  一是电信企业全程全网,点多面广,管理链条比较长,经营管理关键环节多;资金技术密集,技术更新换代快,物资设备采购频繁,采购金额巨大;在国有资产构成上,固定资产占较大比重;劳动力、知识密集,人员构成复杂,队伍年轻,人员分散。基于以上特点,反腐倡廉教育覆盖、制度管控、监督制约面临诸多挑战,廉洁风险点多、防控难度大。

  二是电信企业专业性强,分工很细,各级领导和管理岗位都拥有一定的经营决策权和业务处置权,且相对集中;同时,由于电信行业产业链长,且电信企业处于价值链的上游,对外合作领域广泛,成为一些不法合作商诱惑渗透和腐蚀拉拢的主攻方向。各级领导和关键岗位人员面对各种诱惑,一旦思想滑坡、意志脆弱,就容易发生违纪违法问题。

  三是随着4g和全业务经营的深入推进,信息技术在社会各个领域的应用不断深化,我国的电信行业已跨入移动互联网时代,各种新技术、新业务、新应用层出不穷,商业模式不断创新,但管理制度和内控机制的完善具有一定的滞后性,企业内部权力监督制约机制的建立健全还需要一个长期的过程。

  四是由于当前电信行业结构失衡的问题仍然存在,市场竞争日益加剧,经营压力持续加大,市场营销部门一旦与客户签约,或建设部门进入拟建区域后,都希望尽快开工建设并在最短时间内投产,但业务需求、网络资源与人力资源之间的矛盾又十分突出。受到市场竞争和客户导向要求的影响,制度和流程执行时的规范性经常会受到质疑和冲击,成为个别部门和人员不落实制度的借口,从而产生廉洁风险。

【篇4】工程管理人员廉洁风险点及防范措施

  第一条

  为了有效防范廉政风险,防止干部职工犯错误、失职、渎职或发生不廉洁等问题,实现最大限度保护干部的目的,根据岗位职责风险、思想道德风险、制度机制风险三方面,制定招商局廉政风险防控措施。

  第二条

  在制定风险防控措施方面,做到四个结合,即与政务公开和党务公开相结合、与落实惩防体系党风廉政建设责任制相结合、与职能工作相结合、与岗位职责管理相结合。

  一是明确各部门的工作职责,工作人员要清楚明了自身的工作职责和目标任务,在工作中认真履行职责,按质按量完成任务。

  二是严格执行各项工作规范和服务承诺制、一岗双责制、一次性告知制、首问首办工作制等规定。

  三是加强廉政文化建设,开展多种形式的廉政教育、理想教育和思想道德教育,对干部职工进行形式各样的培训,如:岗位廉政教育、专题交流研讨等,提高干部职工的政治素质、业务能力、道德修养,增强廉政意识,提高抵御腐败侵袭的能力。

  四是严格考核,建立考核档案,包括考核评价、年度考核、平时考核等。

  1五是做好民主测评,多种形式征求群众意见和接受监督,如民主评议政风行风、领导班子述职述廉等。

  六是发挥效能监察考核评价体系的监督作用,严格行政过错及廉政责任追究。

  第三条岗位职责风险防控措施

  我局主要职能和关键环节分为招商项目服务和单位内部“人、财、物”等公共管理,根据这些职能、关键环节,制定岗位职责风险防控措施。

  (一)招商项目服务类风险点

  招商项目服务风险是指我局工作人员在为客商服务过程中,违反法律、法规和其它廉洁自律规定,侵犯了服务对象的合法权益,引起服务对象的检举、投诉等后果。

  1、从事此项工作的人员要熟悉业务,利用业务学习和各类培训,努力提高业务能力和工作水平,防止不实事求是、办事不力、刁难客商等引起客商的申诉、投诉以及不廉洁的行为发生。

  2、遵守服务承诺,在规定期限内完成服务对象所托事情。

  4、增强工作透明度,严格禁止利用职务之便私设限制条件,坚决杜绝吃、拿、卡、要行为。

  5、加强作风建设和软硬件设施建设,促进服务水平不断提高。

  (二)行政事务管理类风险点

  行政事务管理类风险点是指在内部人事、财务、资产管理(人、财、物)工作中,相关工作人员违反法律、法规和其它廉洁自律规定,可能发生不廉洁行为的后果。

  1、人事管理风险防控措施

  (1)严格执行干部选拔任用、考核、评先等方面的规定,制定人事工作流程,在各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制。坚持公平、公正、公开原则,不弄虚作假,深入基层调查,不偏听偏信,不泄露相关信息,不私下许诺,防止失察失误或用人不当等不公平的现象出现。

  (2)遵守廉洁从政规定,严格自律,恪守原则,坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请,一切按照规章制度办事,不徇私、不徇情。

  (3)严格按照规定程序办理人事录用、考核、退休等各种手续。

  (4)增强工作责任心,按照工资调整政策进行调整工作,做到不遗漏。

  (5)在干部违纪案件查处中,坚持原则,防止出现错案。

  (6)认真落实教育培训计划,凡是达不到培训要求的重新培训,并将培训工作与干部考核、使用挂钩。

  2、财务管理风险防控措施

  (1)结合我局实际,制定年度预算,确保全局工作正常运行;严格执行财经预算,不挪用、误用财政资金。

  (2)在大额资金的使用上,必须经集体讨论,确保资金使用合理、正确。

  (3)按照财务制度规定办理财务收支业务,按照程序审核账目,做到账目清,财务明。

  (4)严格执行岗位分离制度、会计与出纳分离制度、章与证分离制度、经办与复核分离制度。

  (5)严格执行安全制度,确保现金、各种印章、空白收据及其他票据安全完整。

  3、资产管理风险防控措施

  (1)严格按照政府采购的相关规定采购物品,防止不廉洁行为发生。

  (2)分配资产时,深入调查研究,按实际需要进行分配,不受人情因素干扰或收受好处而违反规定分配,最大限度地发挥资产的使用价值。

  (3)固定资产管理要到位,录入要及时,注意防止国有资产丢失。

  (4)处置资产要合规,记好各类台账,完备交接手续,防止固定资产流失。

  4.思想道德风险点是根据干部在世界观、人生观、价值观、权力观、利益观、政绩观等六个方面的一些表现汇总出来,主要防控措施有以下六点:

  一、采取多种形式进行廉政教育、思想道德教育、职业道德教育,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观和社会主义荣辱观,提高抵御腐败侵袭的能力。注重政治理论和业务知识的学习,通过专题学习、研讨交流、自学等形式,不断提高自身综合素质。

  二、认真落实中心组学习计划,加强教育、培训工作力度,强化督促检查。

  三、党员干部要以全心全意为人民服务为宗旨,保持共产党员的先进性,牢固树立大局意识,发挥先锋模范作用。

  四、完善民主生活会制度,定期开展批评与自我批评;全局干部职工要认真执行廉洁自律规定,不得借婚丧嫁娶敛财。

  五、正确行使手中权利,树立“立党为公、执政为民”意识;组织干部职工学习并严格遵守“四大纪律、八项要求”,弘扬正气,屏弃歪风邪气。

  六、制定切实可行的奖惩机制,激发干部职工的工作热情,严惩违规违纪行为。

  第五条制度机制风险防控措施

  制度机制风险是在遵守和执行各项制度的实践中查找

  5出来的,防控制度机制风险,要建立综合监控机制、完善制度体系建设、落实现有各项规章制度。

  一、要定期梳理、补充、完善各项规章制度(一年一次),使之符合工作所需,具有较强的可操作性,实现各项工作均有规章制度为依据,做到按章办事。

  二、加强对规章制度执行情况的监督检查,将制度执行情况纳入到各部门的年度考核中。

  三、对不严格按章办事的人员及相关领导进行告诫,必要时追究责任人的相关责任。

【篇5】工程管理人员廉洁风险点及防范措施

  为加强气象部门廉政风险防控管理工作,特制定廉政风险防控措施如下:

  第一以制约和监督权力运行为核心,以加强制度建设为基础,按照“层级管理、突出重点,先行先试、循序渐进,稳步开展、积累经验”的要求,深入开展重点领域和重要环节的廉政风险防控工作,不断提高党风廉政建设和反腐败工作的科学化水平。

  第二修改完善已确定的实施廉政风险防控各个具体事项的“一图、一表、一单、一规程、一制度”(以下简称“五个一”),并且在运行中对其不断进行修改完善;进一步强化信息化试点工作。

  第三重点领域:重点对科技服务、政府采购、基本建设、科研项目、人员录用、人工影响天气专项、行政审批、行政许可、行政处罚等进行廉政风险防控的监察和监督。

  第四重点对象:对部门内外行使权力和其他容易产生问题的工作事项以及承办的岗位开展廉政风险防控管理。

  第五重点环节:工作流程中存在重要风险的环节,如科技服务收入和支出,政府采购的招投标,基本建设工程量变更、工程预算调整、竣工验收和工程决算,各类合同的签订,大额资金的支出、防雷设计、施工和检测资质审核审批、防雷专业技术人员资格认定、防雷装置设计审核与竣工验收、防雷施工人员的资格检查,行政执法的现场取证与处罚决定等。

  第六加强对廉政风险防控重要性、必要性、理念、方法和“五个一”等方面的学习培训,要切实履行“一岗双责”,带头抓好自身和分管工作领域的廉政风险防控体系的完善和运行工作,加强组织协调和监督检查。

  第七纪检员要严格按照廉政风险防控工作要求,协助单位加大检查指导力度,深入推进气象部门廉政风险防控工作。

  第八要按照职责分工,做好廉政风险防控工作的分类指导和监督检查,及时解决遇到的问题。

  第九要加强对单位廉政风险防控工作的部署、监督、检查和指导,深入推进廉政风险防控工作。

  第十排查廉政风险。对廉政风险进行广泛排查。采取个人自查、

  职工评议、班子确定的方式,找出“思想道德、岗位职责、制度机制”等。思想道德风险是指个人在坚定理想信念,模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德、工作作风、生活作风、健康情趣等方面存在的风险;制度机制风险是指单位在权力运行、监督管理、民主决策等方面,由于制度不健全或缺乏先进性、科学性、实用性而带来的风险;岗位职责风险是指个人在行使职权、履行职责过程中,因麻痹大意、玩忽职守而带来的风险。

  第十一排查领导干部岗位廉政风险,重点是查找在重大事项决策、重大项目安排和大额资金使用等方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。查找一般干部岗位廉政风险,重点是查找在行使执法权、内部管理权等方面存在或潜在的廉政风险内容及表现形式。对排查出的廉政风险广泛征求意见。通过召开座谈会、内部相互点评、征求意见函等形式,多渠道、多层次广泛征求社会各界特别是服务对象的意见,并认真整理、研究和吸收借鉴。召开单位领导班子成员会议,对排查出的各岗位廉政风险情况逐一分析,看查找的风险全不全、准不准,并按照股室负责人审核、分管领导审查和单位领导班子研究审定的程序对廉政风险予以最终确定。

  第十二划分风险等级。根据行使权力大小、与服务单位和服务对象的密切程度,以及产生腐败可能性大小。管理类别,其风险等级依次降低。

  第十三监管职责。根据岗位廉政风险的不同等级,实行分级管理,分级负责。单位领导班子正职岗位由县纪委、县监察局负责监管。单位领导班子副职岗位由派出纪工委和各级各部门的主要领导负责监管。中层干部和一般干部岗位由各级各部门分管领导和纪委(纪检)共同负责监管。主要任务是:完善工作流程,加强制度建设,建立防控机制,建立廉政风险档案。

  第十四工作流程。各股室依据职能,编制权力目录清单。围绕决策、执行、监督三个环节,对原有工作程序进行认真梳理,分析查找可能导致腐败行为的环节和部位,以合法、创新、实效为基本原则,重新制定并绘制科学合理、高效有序、可行管用的业务工作和职权运行流程图,最大限度堵塞权力运行监管漏洞。

  第十五完善工作制度。在优化工作流程的基础上,以落实和修订完善现有的规章制度、规范权力运行、提高制度执行力为根本,根据不同的廉政风险等级,制定有针对性和可操作性的防范措施,重点抓好民主决策、岗位职责、程序控制、干部管理和责任追究等方面的制度建设。同时,按照制度面前没有特权、制度约束没有例外的要求,建立保障制度有效执行的科学机制,切实增强制度的执行力。

  第十六建立防控机制。重点做好以下工作:一是建立预防机制。切实加强学习教育。要以《廉政准则》的学习为主要内容,深入开展权力观和廉洁从政教育,增强拒腐防变的主动性和坚定性。建立健全党务、

  局务公开机制,全面推进决策程序、工作流程、权力依据、内控制度、监督方式五公开,并在工作质量、服务态度、办事实效方面作出承诺。要建立廉政风险警示制度,采取单位主要领导与廉政风险责任人签订责任书、制作统一的廉政风险警示牌、公布监督举报电话等方式,落实风险防控措施。

  第十七建立监控机制。重点做好以下工作:建立评议—反馈—整改的工作机制,采取不定期现场督查、行风政风测评、向服务单位和对象发放测评表等方式,对岗位履职、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控,及时发现苗头性、倾向性问题,制定纠改措施。建立定期检查分析制度,对落实廉政谈话、个人重大事项报告、述职述廉、民主生活会、民主决策、财务审批、“三重一大”制度等实行定期检查分析,对发现的问题早提醒、早纠正。

  第十八建立预警机制。按照早发现、早提醒、早纠正的干部廉洁从政“三早”预警机制要求,建立警示提醒、警示诫勉、警示追究等预警处置制度,及时提醒和纠错,防止其演化发展成违纪违法行为。对有廉政风险表现的个人,及时进行诫勉谈话、发监察建议书、召开专题民主生活会、发廉政问责书等方式进行预警处置。

  第十九建立风险档案。气象局各股将查找的岗位廉政风险、风险等级划分、防控措施、廉政风险责任人公开承诺、单位主要领导与廉政风险责任人签订的责任书。

【篇6】工程管理人员廉洁风险点及防范措施

  一、健全机构明确责任

  今年,71团把公路养护管理工作列入团重要工作议程。年初,团成立了公路养护管理领导小组,由团主管工交建商的副团长担任组长,工交建商科科长任公路养护管理办公室主任,工交建商科副科长和城管所所长任副主任。领导小组组长负责公路养护的宏观管理,办公室主任负责组织协调和资料的收集、整理,并及时传达上级的工作部署,副主任负责监督、检查和验收公路养护管理工作的实施情况,做好资金控制。各连队成立了连队公路养护领导小组,负责xxx公路的具体养护和管理。

  二、制定计划健全制度

  为了加强团公路养护管理工作,逐步改善和提高团场公路技术等级,确保公路完好畅通,三月初,团公路养护管理领导小组召开会议,对全年工作制定了详细计划,把公路养护资金做为专项资金单独核算,确保公路养护管理资金的合理运用。同时,公路养护管理办公室按照领导小组工作安排,结合我团具体情况,在召开公路养护管理工作专题会议时,与辖区行政领导签定了公路养护管理责任书10份,要求辖区领导认真贯彻国家公路养护的法律、法规和自治区、兵、师有关公路养护管理的规定,落实团公路养护管理办法实施细则,执行团公路养护管理办公室交给的每项工作任务。按时完成本连公路计划和统计报表的编制、上报工作,配合团公路养护管理办公室完

  成公路路况普查登记工作。负责组织落实本连范围内的公路路肩、桥函、边坡、边沟的日常义务养护,以及路面养护所需沙石料和人工义务投劳工作。同时,配合团公路养护管理办公室管理本连队公路,协助处理侵犯路产、路权的路政事案。重点对连队农业机械操作人员、沿线居民进行爱路护路地宣传。制止破坏、占用公路和公路用地,以及在公路及其用地范围内乱倒垃圾、污水、堆放物料地等行为,并及时举报,配合公路养护管理办公室调查取证工作。

  根据师公路养护管理所的要求,结合我团工作计划,公路养护管理办公室对xxx公路进行了公路养护管理责任区域划分,规定xxx公路的管理与养护实行分片、分段包干的办法,责任到人,分工明确。责任区内的道路、公交站台、路旁交通警示标志牌、物由责任单位负责管理,团公路养护管理办公室负责协调监督。并要求柏油路面经过连队营区的,由责任单位设置专人每日清扫,冬季下雪后派机车清除清除路面积雪。同时还明确了工作职责及奖惩办法,对于未上报公路养护计划或未完成公路养护计划和养护质量差的单位,在总结中给予批评,对造成质量安全事故和经济损失的直接责任者给予追究和惩处。

【篇7】工程管理人员廉洁风险点及防范措施

  第一条

  为了有效防范廉政风险,防止干部职工犯错误、失职、渎职或发生不廉洁等问题,实现最大限度保护干部的目的,根据岗位职责风险、思想道德风险、制度机制风险三方面,制定招商局廉政风险防控措施。

  第二条

  在制定风险防控措施方面,做到四个结合,即与政务公开和党务公开相结合、与落实惩防体系党风廉政建设责任制相结合、与职能工作相结合、与岗位职责管理相结合。

  一是明确各部门的工作职责,工作人员要清楚明了自身的工作职责和目标任务,在工作中认真履行职责,按质按量完成任务。

  二是严格执行各项工作规范和服务承诺制、一岗双责制、一次性告知制、首问首办工作制等规定。

  三是加强廉政文化建设,开展多种形式的廉政教育、理想教育和思想道德教育,对干部职工进行形式各样的培训,如:岗位廉政教育、专题交流研讨等,提高干部职工的政治素质、业务能力、道德修养,增强廉政意识,提高抵御腐败侵袭的能力。

  四是严格考核,建立考核档案,包括考核评价、年度考核、平时考核等。

  1五是做好民主测评,多种形式征求群众意见和接受监督,如民主评议政风行风、领导班子述职述廉等。

  六是发挥效能监察考核评价体系的监督作用,严格行政过错及廉政责任追究。

  第三条岗位职责风险防控措施

  我局主要职能和关键环节分为招商项目服务和单位内部“人、财、物”等公共管理,根据这些职能、关键环节,制定岗位职责风险防控措施。

  (一)招商项目服务类风险点

  招商项目服务风险是指我局工作人员在为客商服务过程中,违反法律、法规和其它廉洁自律规定,侵犯了服务对象的合法权益,引起服务对象的检举、投诉等后果。

  1、从事此项工作的人员要熟悉业务,利用业务学习和各类培训,努力提高业务能力和工作水平,防止不实事求是、办事不力、刁难客商等引起客商的申诉、投诉以及不廉洁的行为发生。

  2、遵守服务承诺,在规定期限内完成服务对象所托事情。

  4、增强工作透明度,严格禁止利用职务之便私设限制条件,坚决杜绝吃、拿、卡、要行为。

  5、加强作风建设和软硬件设施建设,促进服务水平不断提高。

  (二)行政事务管理类风险点

  行政事务管理类风险点是指在内部人事、财务、资产管理(人、财、物)工作中,相关工作人员违反法律、法规和其它廉洁自律规定,可能发生不廉洁行为的后果。

  1、人事管理风险防控措施

  (1)严格执行干部选拔任用、考核、评先等方面的规定,制定人事工作流程,在各个环节上体现相互提醒、相互制约、相互监督、相互纠正的运行机制。坚持公平、公正、公开原则,不弄虚作假,深入基层调查,不偏听偏信,不泄露相关信息,不私下许诺,防止失察失误或用人不当等不公平的现象出现。

  (2)遵守廉洁从政规定,严格自律,恪守原则,坚决拒收不该接受的礼品馈赠及宴请,一切按照规章制度办事,不徇私、不徇情。

  (3)严格按照规定程序办理人事录用、考核、退休等各种手续。

  (4)增强工作责任心,按照工资调整政策进行调整工作,做到不遗漏。

  (5)在干部违纪案件查处中,坚持原则,防止出现错案。

  (6)认真落实教育培训计划,凡是达不到培训要求的重新培训,并将培训工作与干部考核、使用挂钩。

  2、财务管理风险防控措施

  (1)结合我局实际,制定年度预算,确保全局工作正常运行;严格执行财经预算,不挪用、误用财政资金。

  (2)在大额资金的使用上,必须经集体讨论,确保资金使用合理、正确。

  (3)按照财务制度规定办理财务收支业务,按照程序审核账目,做到账目清,财务明。

  (4)严格执行岗位分离制度、会计与出纳分离制度、章与证分离制度、经办与复核分离制度。

  (5)严格执行安全制度,确保现金、各种印章、空白收据及其他票据安全完整。

  3、资产管理风险防控措施

  (1)严格按照政府采购的相关规定采购物品,防止不廉洁行为发生。

  (2)分配资产时,深入调查研究,按实际需要进行分配,不受人情因素干扰或收受好处而违反规定分配,最大限度地发挥资产的使用价值。

  (3)固定资产管理要到位,录入要及时,注意防止国有资产丢失。

  (4)处置资产要合规,记好各类台账,完备交接手续,防止固定资产流失。

  第四条

  思想道德风险防控措施

  4思想道德风险点是根据干部在世界观、人生观、价值观、权力观、利益观、政绩观等六个方面的一些表现汇总出来,主要防控措施有以下六点:

  一、采取多种形式进行廉政教育、思想道德教育、职业道德教育,树立正确的人生观,价值观、权力观、政绩观和社会主义荣辱观,提高抵御腐败侵袭的能力。注重政治理论和业务知识的学习,通过专题学习、研讨交流、自学等形式,不断提高自身综合素质。

  二、认真落实中心组学习计划,加强教育、培训工作力度,强化督促检查。

  三、党员干部要以全心全意为人民服务为宗旨,保持共产党员的先进性,牢固树立大局意识,发挥先锋模范作用。

  四、完善民主生活会制度,定期开展批评与自我批评;全局干部职工要认真执行廉洁自律规定,不得借婚丧嫁娶敛财。

  五、正确行使手中权利,树立“立党为公、执政为民”意识;组织干部职工学习并严格遵守“四大纪律、八项要求”,弘扬正气,屏弃歪风邪气。

  六、制定切实可行的奖惩机制,激发干部职工的工作热情,严惩违规违纪行为。

  第五条制度机制风险防控措施

  制度机制风险是在遵守和执行各项制度的实践中查找

  5出来的,防控制度机制风险,要建立综合监控机制、完善制度体系建设、落实现有各项规章制度。

  一、要定期梳理、补充、完善各项规章制度(一年一次),使之符合工作所需,具有较强的可操作性,实现各项工作均有规章制度为依据,做到按章办事。

  二、加强对规章制度执行情况的监督检查,将制度执行情况纳入到各部门的年度考核中。

  三、对不严格按章办事的人员及相关领导进行告诫,必要时追究责任人的相关责任。

【篇8】工程管理人员廉洁风险点及防范措施

  一、廉政风险点

  1、检查时讲情面,发现问题不要求整改。

  2、检查时接受被检单位吃请。

  3、对检查对象索要财物。

  4、公车私用。

  二、防控措施

  1、通过日常加强职业道德教育,树立指导服务思想。领导带头示范,动员全员在检查工作中按照规范和标准,对发现的问题一律下发限期整改通知,避免讲情面,做好人,发现问题不要求整改的现象发生。

  2、重温八项规定。坚决杜绝利用工作之便接受服务对象吃请,发现接受服务对象吃请行为,服从组织处理决定。

  3、认真学习党员干部准则条例,加强法制教育,严明纪律。对索要检查对象财物的行为,一经发现,无论是谁,毫不姑息,完全接受组织处理。

  4、严格执行公车使用登记制度。设专人管理车辆,驾驶员根据安排的出车任务如实填写(出车事由、地点、里程等),并经用车人签字确认,管理人员妥善保管,不得遗失。

【篇9】工程管理人员廉洁风险点及防范措施

  投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项,接触的各级政府职能部门和社会企业较多,各类项目的社会关注度较高。结合工作情况,我认为个人廉政风险点如下:

  1、因为放松对自己的要求,容易出现理想信念不坚定,导致思想退步,信念滑坡的风险。

  2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律,接受申请人吃请、财务,索取、收受贿赂,造成违法违纪的现象。

  3、在审批过程中存在托人情找关系的情况,容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理,造成违规的现象。

  针对上述风险点,决定采取如下防控措施:

  1、加强党的理论知识学习,提高自身素质,加强廉政教育,开展警示教育活动,增强自律意识,做到廉洁自律,杜绝“吃、拿、卡、要”。

  2、加强业务学习,提升业务水平,提高沟通交流能力,增强服务企业意识。认真履行岗位职责,增强工作责任心。

  3、严格、认真执行各项规章制度,做好审批工作,努力提高行政效能和政务服务水平。

  思想道德是每个人发自内心的约束,它不需要人监督,成本非常低,而且道德是每时每刻都在起作用,效率非常高。因此,道德对人的约束比制度约束更为重要,它是审计风险形成的一个重要变量因素。如果想要降低审计风险,首先应从降低道德风险着手。否则,无论设计多么完美、多么精确的审计准则、方案、程序都会由于道德风险的作祟而无法产生应有的作用。

  1、加强自身思想道德建设;

  2、加强自身法律、法规学习;

  3、加强业务知识学习;

  4、自觉尊守机关规定

  权力行使风险

  1、权力的含义和特征,即权力具有两重性、腐蚀性、扩张性、不平等性、可交换性。

  2、权力与风险的关系,即权力越大责任越大、风险也越大;岗位越重要越容易被腐蚀。

  3、权力的实质,即权力意味着责任、意味着信任、意味着奉献、意味着约束、意味着考验。

  4、理清岗位职责范围内的权力。即根据岗位职责,对权力进行认真梳理,明确三个方面的内容:(1)本岗位有几项实实在在的权力。(2)各项权力的含义。(3)行使这些权力的基本依据和规定。

  1、通过不断学习加强自身思想道德修养;

  2、认真遵守党纪国法,牢记廉洁自律各项规定;

  3、主动向组织、领导汇报个人家庭重要情况,自觉接受领导、群众监督。

  制度机制风险

  在制度的执行过程中,发现有些制度订立不够科学严谨,缺乏时效性,没有约束力,不能及时对其修改、补充和完善,可能造成工作中管理偏差。对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得有到效落实,不能充分发挥应有的作用。

  在根据工作需要,定期梳理、补充、完善各项规章制度。逐步实现各项工作有制度依据,形成按制度办事的行为规范。

  加强对规章制度执行情况的检查、监督,将执行制度的情况纳入到绩效考核工作中。对不能严格按规章制度办事的责任人及相关领导,依法依纪追究相关责任。

  填表人:单位(部门)内设机构负责人:

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